索引號 11500103MB150215X9/2021-00004 發(fā)布機構 渝中區政府外辦
成文日期 2021-09-30 發(fā)布日期 2021-09-30 主題分類(lèi) 財政
體裁分類(lèi) 財政預算、決算 發(fā)文字號 有效性
索引號 11500103MB150215X9/2021-00004
發(fā)布機構 渝中區政府外辦
主題分類(lèi) 財政
成文日期 2021-09-30
發(fā)布日期 2021-09-30
體裁分類(lèi) 財政預算、決算
發(fā)文字號
有效性

重慶市渝中區人民政府外事辦公室2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行黨和國家外事、港澳方針政策、法律法規,相關(guān)地方性法規、規章、政策,以及市委、市政府的決策部署和區委、區政府的工作要求。研究制定本區對外交往工作計劃以及有關(guān)政策的具體措施和辦法并組織實(shí)施。

2.繞本區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展開(kāi)展調查研究,為區委、區政府的外事、港澳工作決策提出建議。

3.責辦理與外國駐渝領(lǐng)事機構的交往和交涉事宜,指導本區各單位與外國駐渝領(lǐng)事機構的交往事宜。負責邀請國(境)外人員來(lái)訪(fǎng)有關(guān)事宜。受市政府外辦委托,參與國(境)外在本區新聞機構及記者的管理服務(wù)工作。

4.責管理本區因公出國(境)工作,按照授權和管理權限,負責相關(guān)事宜的審核報批及因公護照、因公赴港澳通行證收繳與暫管工作。

5.配合有關(guān)部門(mén)接待來(lái)訪(fǎng)的重要外賓及港澳有關(guān)人士。統籌安排區級領(lǐng)導外事活動(dòng)和出訪(fǎng)事宜。

6.責本區與外國友好城市、友好區(市)縣以及其他結好單位的交往活動(dòng)及其相關(guān)的報批事宜。

7.審核報批在本區舉行的國際性會(huì )議,牽頭協(xié)調本區外事、港澳工作及其重大活動(dòng)。配合管理境外非政府組織在本區活動(dòng)和區內民間組織涉外活動(dòng),協(xié)助處理本區公民在海外的領(lǐng)事保護事宜及外國人在本區涉案(事)件處置,協(xié)助處理本區涉外案(事)件。

8.統籌協(xié)調與港澳合作交往事宜,負責港澳特區政府駐渝機構的聯(lián)絡(luò )交往事宜,參與處理涉港澳應急事件。

9.促進(jìn)本區與國(境)外的經(jīng)濟、科技、文化、教育合作與交流。

10.成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機構設置

1.合科。承擔區委外辦具體工作;負責機關(guān)及所屬單位黨群工作,統籌推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設和紀檢工作;負責機關(guān)日常運轉工作,承擔機關(guān)文秘、信息宣傳、政務(wù)公開(kāi)、機要保密,督查督辦、建議提案辦理,干部人事、機構編制、離退休人員管理,規范性文件的合法性審查和行政復議、行政應訴,財務(wù)、信訪(fǎng)、安全、檔案、后勤等工作;圍繞本區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展開(kāi)展調查研究,為區委、區政府的外事工作決策提出建議;審核各部門(mén)、單位報請區委、區政府審批的涉及外事、港澳工作的文件;負責全區因公出國(境)的管理,擬訂因公出國(境)管理文件,審核報批因公出國(境)計劃,收繳、暫管因公護照、因公赴港澳通行證;統籌安排區領(lǐng)導外事活動(dòng)和出訪(fǎng)事宜;指導本區涉港澳工作,負責與港澳特區政府、社會(huì )組織在渝機構和港澳人士的交往與聯(lián)系,推動(dòng)本區與港澳地區的交流與合作,指導協(xié)助相關(guān)部門(mén)開(kāi)展涉港澳工作;參與港澳有關(guān)人士來(lái)訪(fǎng)或進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的相關(guān)接待工作;完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

2.際交流科。負責本區與各個(gè)國家地區的交往和聯(lián)系;承辦在本區舉辦國際會(huì )議的審核報批工作;協(xié)助做好外國駐渝領(lǐng)事機構的聯(lián)系和服務(wù)工作;統籌管理、協(xié)調和指導本區行政事業(yè)單位和國有企業(yè)及其人員與外國領(lǐng)事機構的交往活動(dòng);協(xié)助處理涉外案(事)件;對口聯(lián)系市友協(xié)、全國友協(xié)相關(guān)部門(mén),管理本區與相關(guān)國家城市的結好及友城交往工作;促進(jìn)本區與國(境)外的經(jīng)濟、科技、文化、教育合作與交流;負責邀請國(境)外人員來(lái)訪(fǎng)有關(guān)事宜,參與重要外賓來(lái)訪(fǎng)公務(wù)活動(dòng)的相關(guān)接待工作;配合管理境外非政府組織在本區活動(dòng)和區內民間組織涉外活動(dòng);指導、協(xié)調外國企業(yè)、外國人員服務(wù)工作;完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

3.慶市渝中區涉外及港澳服務(wù)中心(重慶市渝中區領(lǐng)事服務(wù)中心)。協(xié)助做好在區的外國領(lǐng)事機構和港澳特區政府、社會(huì )組織在區機構以及港澳人士的服務(wù)工作,參與外資和港澳招商引資、項目引進(jìn);負責為在區的境外非政府組織及其活動(dòng)、在區舉辦的國際會(huì )議和國際活動(dòng)提供服務(wù);按照主管部門(mén)的職責分工,協(xié)助做好在區涉外領(lǐng)事舊址的活化利用工作;負責為在區旅游、學(xué)習、生活、工作、投資的外籍機構、人士提供多語(yǔ)言服務(wù);協(xié)助有關(guān)部門(mén)和單位處理我區重大涉外、涉港澳事務(wù);配合主管部門(mén)做好對外宣傳及交流工作;完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

(三)單位構成

區政府外辦下設綜合科和國際交流科兩個(gè)科室以及涉外及港澳(領(lǐng)事)服務(wù)中心。在職人員10人,其中行政編制5名,事業(yè)編制5名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計734.25萬(wàn)元,支出總計734.25萬(wàn)元。收支較上年決算數增加402.38萬(wàn)元、 增長(cháng) 121.2%,主要原因是2020新進(jìn)入行政編制1名,事業(yè)編制人員1名。

2.收入情況。2020年度收入合計734.01萬(wàn)元,較上年決算數增加402.14萬(wàn)元,增長(cháng)121.2%,主要原因是2020新進(jìn)入行政編制1名,事業(yè)編制人員1名。 其中:財政撥款收入734.01萬(wàn)元,占100.0%。此外,年初結轉和結余0.24萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計732.43萬(wàn)元,較上年決算數增加400.80萬(wàn)元,增長(cháng)120.9%,主要原因是2020新進(jìn)入行政編制1名,事業(yè)編制人員1名。其中:基本支出 155.60萬(wàn)元,占21.2%;項目支出576.84萬(wàn)元,占78.8%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余1.82萬(wàn)元,較上年決算數增加1.58萬(wàn)元,增長(cháng)658.3%,主要原因是2020年末現金結余1.82萬(wàn)元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收、支總計734.25萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加402.38萬(wàn) 元,增長(cháng)121.2%。主要原因是2020新進(jìn)入行政編制1名,事業(yè)編制人員1名。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入734.01萬(wàn)元,較上年決算數增加402.14萬(wàn)元,增長(cháng)121.2%。主要原因增加華迅地產(chǎn)運營(yíng)補貼(烏拉圭領(lǐng)事館)、白俄羅斯駐重慶領(lǐng)事館入駐WFC項目支出,增人增資。較年初預算數增加197.61萬(wàn)元,增長(cháng)36.8%。主要原因是增加華迅地產(chǎn)運營(yíng)補貼(烏拉圭領(lǐng)事館)、白俄羅斯駐重慶領(lǐng)事館入駐WFC項目支出,增人增資。此外,年初財政撥款結轉和結余0.24萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出732.43萬(wàn)元,較上年決算數增加400.80萬(wàn)元,增長(cháng)120.9%。主要原因是增加華迅地產(chǎn)運營(yíng)補貼(烏拉圭領(lǐng)事館)、白俄羅斯駐重慶領(lǐng)事館入駐WFC項目支出,增人增資。較年初預算數增加196.03萬(wàn) 元,增長(cháng)36.5%。主要原因是增加華迅地產(chǎn)運營(yíng)補貼(烏拉圭領(lǐng)事館)、白俄羅斯駐重慶領(lǐng)事館入駐WFC項目支出,增人增資。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1.82萬(wàn)元,較上年決算數增加1.58萬(wàn)元,增長(cháng)658.3%,主要原因是增加華迅地產(chǎn)運營(yíng)補貼(烏拉圭領(lǐng)事館)、白俄羅斯駐重慶領(lǐng)事館入駐WFC項目支出,增人增資。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出562.49萬(wàn)元,占76.8%,較年初預算數增加50.69萬(wàn)元,增長(cháng)9.9%,主要原因是2020新進(jìn)入行政編制1名,事業(yè)編制人員1名,增人增資。

2)社會(huì )保障與就業(yè)支出11.63萬(wàn)元,占1.6%,較年初預算數增加0.08萬(wàn) 元,增長(cháng)0.7%,主要原因是2020新進(jìn)入行政編制1名,事業(yè)編制人員1名。

3)衛生健康支出6.90萬(wàn)元,占0.9%,較年初預算數增加0.89萬(wàn) 元,增長(cháng)14.8%,主要原因是2020新進(jìn)入行政編制1名,事業(yè)編制人員1名。

4)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出143.42萬(wàn)元,占19.6%,較年初預算數增加143.42萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是增加華迅地產(chǎn)運營(yíng)補貼(烏拉圭領(lǐng)事館)、白俄羅斯駐重慶領(lǐng)事館入駐WFC項目支出。

5)住房保障支出7.99萬(wàn)元,占1.1%,較年初預算數增加0.95萬(wàn) 元,增長(cháng)13.5%,主要原因是2020新進(jìn)入行政編制1名,事業(yè)編制人員1名。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財政撥款基本支出155.60萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費112.81萬(wàn)元,較上年決算數增加47.72萬(wàn) 元,增長(cháng)73.3%,主要原因是2020新進(jìn)入行政編制1名,事業(yè)編制人員1名。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出。公用經(jīng)費42.78萬(wàn)元,較上年決算數增加4.00萬(wàn)元,增長(cháng)10.3%,主要原因是2020新進(jìn)入行政編制1名,事業(yè)編制人員1名。公用經(jīng)費用途主要辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。較上年決算數和年初預算數持平。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出,較上年決算數和年初預算數持平。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計25.82萬(wàn)元,較年初預算數減少58.18萬(wàn)元,下降69.3%,主要原因是根據八項規定,縮減因公出國(境)費;嚴控接待人數及標準,縮減公務(wù)接待費。 較上年支出數增加5.11萬(wàn)元,增長(cháng)24.7%,主要原因是2020年新購入車(chē)輛1部,增加公務(wù)用車(chē)運行維護費。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。費用支出較年初預算數減少29.00萬(wàn)元,下降100.0%。較上年支出數減少8.96萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是疫情影響,2020年度未發(fā)生因公出國(境)費用。

公務(wù)車(chē)購置費19.58萬(wàn)元,主要用于購置應急保障車(chē)輛。費用支出較年初預算數增加19.58萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,較上年支出數增加19.58萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是由于工作需要,2020年新購入應急保障車(chē)輛1部。

公務(wù)車(chē)運行維護費2.11萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)運行。費用支出較年初預算數增加2.11萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,較上年支出數增加2.11萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是年初無(wú)公務(wù)用車(chē),故未預算,年中購置公務(wù)用車(chē),增加公務(wù)車(chē)運行維護費預算。

公務(wù)接待費4.13萬(wàn)元,主要用于接待塔吉克斯坦代表團一行、南充市人民對外友協(xié)到訪(fǎng)調研渝中等。費用支出較年初預算數減少50.87萬(wàn)元,下降92.5%,較上年支出數減少7.62萬(wàn)元,下降64.9%,主要原因是嚴控接待人數及標準,縮減公務(wù)接待費。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置1輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待20批次289人,其中:國內外 事接待10批次,140人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費142.91元,車(chē)均購置費19.58萬(wàn)元,車(chē)均維護費2.11萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出42.78萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資等。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加4.00萬(wàn)元,增長(cháng)10.3%,主要原因是2020年新進(jìn)入行政編制1名,事業(yè)編制1名。

本年度會(huì )議費支出74.92萬(wàn)元,較上年決算數增加62.56萬(wàn)元,增長(cháng)506.1%,主要原因是增加2020年外國領(lǐng)事機構新春工作聯(lián)誼會(huì )會(huì )議費用、2019年境外商務(wù)機構企業(yè)服務(wù)工作座談會(huì )會(huì )議費用等。本年度培訓費支出 1.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.05萬(wàn)元,增長(cháng)5.3%,主要原因是新增人員,增加黨員遠程教育費用。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20201231日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是用于應急保障。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說(shuō)明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,涉及資金402.7萬(wàn)元;開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效自評1項,涉及資金189.7萬(wàn)元,從評價(jià)情況來(lái)看,按照財政部門(mén)等相關(guān)要求選取重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目,健全完善績(jì)效目標確定機制,并實(shí)施跟蹤評價(jià),為后續的預算安排提供了重要依據。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

(十八)行政運行(支出功能分類(lèi)科目項級):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(十九)一般行政管理事務(wù)(支出功能分類(lèi)科目項級):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(二十)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(支出功能分類(lèi)科目項級):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(二十一)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(支出功能分類(lèi)科目項級):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

(二十二)突發(fā)公共衛生事件應急處理(支出功能分類(lèi)科目項級):反映用于突發(fā)公共衛生事件應急處理的支出。

(二十三)行政單位醫療(支出功能分類(lèi)科目項級):反映財政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

(二十四)事業(yè)單位醫療(支出功能分類(lèi)科目項級):反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。

(二十五)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(支出功能分類(lèi)科目項級):反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項目以外的其他支出。

(二十六)住房公積金(支出功能分類(lèi)科目項級):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二十七)購房補貼(支出功能分類(lèi)科目項級):反映按房改政策規定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023—63763361。


附件下載:

附件1:重慶市渝中區人民政府外事辦公室2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報表.docx
附件2:重慶市渝中區人民政府外事辦公室2020年度部門(mén)決算公開(kāi)績(jì)效目標.doc
附件3:重慶市渝中區人民政府外事辦公室2020年度部門(mén)決算項目支出績(jì)效自評表(涉外領(lǐng)域服務(wù)管理專(zhuān)項).xlsx

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