索引號 11500103331532394M/2021-00002 發(fā)布機構 渝中區國資委
成文日期 2021-04-14 發(fā)布日期 2021-04-14 主題分類(lèi) 財政
體裁分類(lèi) 財政預算、決算 發(fā)文字號 有效性
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發(fā)布機構 渝中區國資委
主題分類(lèi) 財政
成文日期 2021-04-14
發(fā)布日期 2021-04-14
體裁分類(lèi) 財政預算、決算
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有效性

重慶市渝中區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.負責監督管理區屬?lài)衅髽I(yè)的國有資產(chǎn)。

2.負責研究擬定全區企業(yè)國有資產(chǎn)監督管理規章制度,經(jīng)批準后組織實(shí)施,并監督檢查執行情況。

3.推動(dòng)全區國有經(jīng)濟布局和結構戰略性調整,指導推進(jìn)區屬?lài)衅髽I(yè)改革和重組,推進(jìn)國有企業(yè)的現代企業(yè)制度建設,完善公司治理結構。

4.負責所監管企業(yè)的黨建、紀檢監察工作,指導和推進(jìn)所監管企業(yè)黨的思想建設、組織建設、作風(fēng)建設和宣傳工作。

5.建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系,制定評價(jià)標準,通過(guò)統計、稽核對企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監督管理,維護國有資產(chǎn)出資人的權益。

6.按法定程序和人事管理權限對所監管企業(yè)負責人進(jìn)行任免、考核,協(xié)調完善所監管企業(yè)的選人、用人機制;負責所監管企業(yè)綜合績(jì)效評價(jià)和薪酬管理,根據績(jì)效評價(jià)結果進(jìn)行獎懲,健全完善經(jīng)營(yíng)者激勵和約束機制。

7.加強對區屬?lài)衅髽I(yè)的國有資產(chǎn)保值增值監督,加強國有資產(chǎn)管理工作。

8.負責監繳所監管企業(yè)國有資本收益。

9.依法組織實(shí)施所監管企業(yè)產(chǎn)權界定、登記、交易和產(chǎn)權糾紛調處工作以及財務(wù)管理、清產(chǎn)核資和統計等工作。

10.負責所監管企業(yè)信訪(fǎng)穩定工作;聯(lián)系所監管企業(yè)安全生產(chǎn)工作。

11.承辦區政府交辦的其他有關(guān)事項。

(二)單位構成。

區國資委現設有3個(gè)科室:綜合科、企業(yè)發(fā)展科、企業(yè)監督科,現有行政編制員8人,聘用人員1人。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2021年年初預算數238.14萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款238.14萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加7.98萬(wàn)元,主要原因是人員調整、經(jīng)費提標等增加9.96萬(wàn)元、(企業(yè))離退人員自然減員項目支出減少1.98萬(wàn)元。

(二)支出預算:2021年年初預算數238.14萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出19.1萬(wàn)元,衛生健康支出7.59萬(wàn)元,住房保障支出9.34萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出202.11萬(wàn)元。支出較去年增加7.98萬(wàn)元,主要原因是人員職級職務(wù)的調整影響基本支出增加9.96萬(wàn)元、(企業(yè))離退人員自然減員項目支出減少1.98萬(wàn)元

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2021年一般公共預算財政撥款收入238.14萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出238.14萬(wàn)元,比2020年增加7.98萬(wàn)元。其中:基本支出193.74萬(wàn)元,比2020年增加9.96萬(wàn)元,主要原因人員調整、人員經(jīng)費提標增加;項目支出44.4萬(wàn)元,比2020年減少1.98萬(wàn)元,主要原因是(企業(yè))離退人員自然減員。

四、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

2021三公經(jīng)費預算5萬(wàn)元,比2020年減少(或增加)0萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2020年減少(或增加)0萬(wàn)元;公務(wù)接待費1.5萬(wàn)元,比2020年減少(或增加)0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費3.5萬(wàn)元,比2020年減少(或增加)0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2020年減少(或增加)0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費238.14萬(wàn)元,比上年增加7.98萬(wàn)元,主要原因為人員職級職務(wù)的調整影響基本支出增加9.96萬(wàn)元、(企業(yè))離退人員自然減員項目支出減少1.98萬(wàn)元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2021年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款238.14萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202012月,所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:曾慶榮??????????????????????聯(lián)系方式:電話(huà):023-63857693?

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